Hallo zusammen,
folgende Probematik habe ich zur Zeit:
Einen Mitarbeiter wurde im Rahmen eines Kunden- und Firmenfest die Möglichkeit gegeben, dessen Ehefrau und Kleinkind mitzunehmen; Hotel und Flug wurden von der Firma übernommen und über die Firmenkreditkarte gezahlt.
Wie erfolgt hier die Versteuerung? Ggf. als manuelle Pauschalversteuerung an das Finanzamt oder kann man das in Loga hinterlegen?
Dem Mitarbeiter sollen keine Kosten entstehen; kann man mir folgen
Ich habe bisher noch nie so ein Kontrukt gehabt
Danke
Anna
Übernahme von Flug- und Hotelkosten
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Hallo,
sofern keine Ausnahmestatbestände greifen, handelt es sich um steuer- und beitragspflichtigen Arbeitslohn/geldwerten Vorteil.
Unter Umständen kann das Geschenk an den Mitarbeiter nach §37b EstG pauschal mit 30% versteuert werden. Diese Pauschalierung löst jedoch keine Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung aus. Einerseits muss eine Versteuerung und Verbeitragung erfolgen, andererseits soll der Mitarbeiter nichts davon im Netto merken.
Mit mehreren Lohnarten mit Pauschalversteuerung und Netto-Brutto-Hochrechnung lässt sich da sicher etwas basteln.
mfg
Harald Brucker
sofern keine Ausnahmestatbestände greifen, handelt es sich um steuer- und beitragspflichtigen Arbeitslohn/geldwerten Vorteil.
Unter Umständen kann das Geschenk an den Mitarbeiter nach §37b EstG pauschal mit 30% versteuert werden. Diese Pauschalierung löst jedoch keine Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung aus. Einerseits muss eine Versteuerung und Verbeitragung erfolgen, andererseits soll der Mitarbeiter nichts davon im Netto merken.
Mit mehreren Lohnarten mit Pauschalversteuerung und Netto-Brutto-Hochrechnung lässt sich da sicher etwas basteln.
mfg
Harald Brucker
Loga kommt nicht von logisch